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集團順利完成下屬單位財務檢查工作

點擊數:270發布時間:2013-07-20

  為了規范集團會計核算工作,提高全體財務人員的責任意識,規避財務風險,6月14日至28日,集團財務審計部根據通知時間安排有計劃地對下屬各單位進行了財務檢查,檢查的主要內容包括會計核算、財務報告、資金管理、存貨、固定資產及低耗品管理、費用控制、成本控制、日常管理、制度建設、往來賬管理、其他管理等內容,檢查以會計基礎工作為主。

  此次檢查,得到了各下屬單位相關人員的積極配合,體現了各下屬單位的全局意識。從檢查的結果來看,大部分單位會計基礎工作都能基本到位,但也有少數單位會計基礎工作薄弱,需要改進和提高。財務審計部已根據各單位工作中的不足分別提出了整改要求,并將在9月份有針對性地進行復查。

  據了解,集團財務審計部還將采取深入各單位幫助整改、組織財務人員培訓等措施,來達到整改的目的,并將繼續加強對各下屬單位的服務、監督和管理工作。

  (集團財務審計部 李貴玲)

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